單項(xiàng)選擇題被評價(jià)機(jī)構(gòu)因?yàn)闃I(yè)務(wù)尚未開辦或沒有業(yè)務(wù)發(fā)生等原因,對于某個(gè)控制要點(diǎn)沒有相應(yīng)的控制行為,評價(jià)時(shí)該控制要點(diǎn)可作為()處理。

A.得滿分
B.缺項(xiàng)
C.扣全分
D.減半扣分


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控評價(jià)計(jì)分的主要依據(jù)是()。

A.現(xiàn)場測試所獲得的證據(jù)
B.非現(xiàn)場測試所獲得證據(jù)
C.非現(xiàn)場測試和現(xiàn)場測試所獲得的證據(jù)
D.年終被評價(jià)行各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制存在較大漏洞和嚴(yán)重問題的情形,可(),在計(jì)分時(shí)直接扣除該評價(jià)環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評價(jià)點(diǎn)定性評級為“較強(qiáng)”
B.設(shè)置為相應(yīng)評價(jià)環(huán)節(jié)否決點(diǎn)
C.把該評價(jià)環(huán)節(jié)作缺項(xiàng)處理
D.按一般問題處理

4.單項(xiàng)選擇題就評價(jià)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)和問題,被評價(jià)機(jī)構(gòu)與評價(jià)組溝通后意見不一致的,可直接向組織評價(jià)工作的()申訴。

A.內(nèi)部控制管理部門
B.紀(jì)檢監(jiān)察部門
C.行領(lǐng)導(dǎo)
D.職工代表委員會

最新試題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題