單項選擇題內(nèi)部控制存在較大漏洞和嚴重問題的情形,可(),在計分時直接扣除該評價環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評價點定性評級為“較強”
B.設(shè)置為相應(yīng)評價環(huán)節(jié)否決點
C.把該評價環(huán)節(jié)作缺項處理
D.按一般問題處理


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1.單項選擇題就評價發(fā)現(xiàn)事項和問題,被評價機構(gòu)與評價組溝通后意見不一致的,可直接向組織評價工作的()申訴。

A.內(nèi)部控制管理部門
B.紀檢監(jiān)察部門
C.行領(lǐng)導(dǎo)
D.職工代表委員會

3.單項選擇題評價人員對于現(xiàn)場測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題,填寫《事實確認書》,《事實確認書》應(yīng)采取()的方式。

A.雙人復(fù)核、檢查人審定
B.雙人復(fù)核、組長審定
C.雙人復(fù)核、主審審定
D.雙人復(fù)核、集體商議

4.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價在被評價機構(gòu)自我評價的基礎(chǔ)上,評價機構(gòu)主要采?。ǎ┑姆绞介_展。

A.非現(xiàn)場測試
B.現(xiàn)場測試
C.非現(xiàn)場測試與現(xiàn)場測試相結(jié)合
D.抽樣復(fù)測

5.單項選擇題凡需開展現(xiàn)場測試的,在內(nèi)控評價組進點前五個工作日發(fā)送(),召開進點會議時由評價組收回。

A.《內(nèi)部控制評價問卷》
B.《經(jīng)濟責(zé)任審計前問卷》
C.《測試模板》
D.《事實確認書》

最新試題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題