單項選擇題根據(jù)我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,反舞弊機(jī)制屬于內(nèi)部控制要素中的()。

A.控制活動
B.監(jiān)控
C.控制環(huán)境
D.信息與溝通


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1.多項選擇題甲公司成立于1998年,自成立以來,在追求公司盈利的同時,一直以履行社會責(zé)任為己任,該公司在履行社會責(zé)任方面需關(guān)注的主要風(fēng)險包括()。

A.安全生產(chǎn)措施不到位,責(zé)任不落實,可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生安全事故
B.產(chǎn)品質(zhì)量低劣,侵害消費者利益,可能導(dǎo)致企業(yè)巨額賠償、形象受損,甚至破產(chǎn)
C.缺乏誠實守信的經(jīng)營理念,可能導(dǎo)致舞弊事件的發(fā)生,造成企業(yè)損失,影響企業(yè)信譽
D.促進(jìn)就業(yè)和員工權(quán)益保護(hù)不夠,可能導(dǎo)致員工積極性受挫,影響企業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定

2.單項選擇題下列各項關(guān)于企業(yè)合同管理內(nèi)部控制的表述中,正確的是()。

A.企業(yè)對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為,必須訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,總經(jīng)理審核
C.正式對外訂立的合同.必須由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關(guān)印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本,應(yīng)該組織內(nèi)部有關(guān)部門進(jìn)行審核

3.多項選擇題下列各項說法中錯誤的有()。

A.內(nèi)部控制的存在能夠減少或者消除固有風(fēng)險
B.穿行測試主要是通過抽樣檢驗公司業(yè)務(wù)是否符合內(nèi)控要求的方法
C.固有風(fēng)險是某項業(yè)務(wù)風(fēng)險發(fā)生的可能性
D.對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)或固有風(fēng)險的充分檢驗和分析,可以為防止重大差錯的出現(xiàn)提供充分保證

4.多項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》有關(guān)規(guī)定,以下關(guān)于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。

A.重大投資項目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策或聯(lián)簽制度
B.企業(yè)選擇投資項目應(yīng)當(dāng)突出主業(yè),不得從事股票投資或衍生金融產(chǎn)品等高風(fēng)險投資
C.投資方案發(fā)生重大變更的,應(yīng)視情況決定是否重新進(jìn)行可行性研究并履行相應(yīng)審批程序
D.轉(zhuǎn)讓投資必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,并報授權(quán)批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)

5.多項選擇題甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險的有()。

A.過度擴(kuò)張,脫離了甲公司的實際管控能力
B.收購后沒有有效進(jìn)行文化整合,發(fā)展戰(zhàn)略實施不到位
C.偏離主業(yè),導(dǎo)致企業(yè)資源分散,難以形成自身核心能力
D.治理結(jié)構(gòu)形同虛設(shè),缺乏科學(xué)決策能力

6.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。

A.企業(yè)內(nèi)部控制評價工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測試獲取的證據(jù),對內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行最終認(rèn)定
B.企業(yè)可以聘請一家會計師事務(wù)所為其提供內(nèi)部控制審計服務(wù)和內(nèi)部控制自我評價服務(wù)
C.企業(yè)內(nèi)部控制評價工作組對內(nèi)部控制評價報告的真實性負(fù)責(zé)
D.評價報告在提交內(nèi)部控制評價部門前需要得到被評價單位相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)

7.多項選擇題甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司審計委員會的成員全部為非執(zhí)行董事
B.甲公司審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復(fù)核除內(nèi)部審計部門之外的所有部門和系統(tǒng)
C.內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會報告,但一般缺陷可視情況而定
D.甲公司審計委員會的職責(zé)由董事會確定,審計委員會每年應(yīng)對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核

8.單項選擇題下列各項關(guān)于企業(yè)投資活動內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。

A.重大投資項目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策或聯(lián)簽制度
B.企業(yè)選擇投資項目應(yīng)當(dāng)突出主業(yè),不得從事股票投資或衍生金融產(chǎn)品和高風(fēng)險投資
C.轉(zhuǎn)讓投資必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估并報授權(quán)批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)
D.投資方案發(fā)生重大變更的應(yīng)視情況決定是否重新進(jìn)行可行性研究并履行相應(yīng)審批程序

9.單項選擇題以下選項中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。

A.重大銷售合同談判時由銷售、財務(wù)和法律人員組成小組參加談判,并征求法律顧問的意見
B.財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理銷售資金的結(jié)算和監(jiān)督應(yīng)收款項的回收
C.建立客戶信用檔案,并實施嚴(yán)格的新開發(fā)客戶信用審查制度,簡化大客戶的信用審查流程
D.指定專人以函證的方式定期與客戶核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等往來款項

10.單項選擇題下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號一財務(wù)報告》規(guī)定的是()。

A.在編制年度財務(wù)報告后,進(jìn)行資產(chǎn)清查和資產(chǎn)減值測試
B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)已批準(zhǔn)的全面預(yù)算編制財務(wù)報告
C.對財務(wù)報告可能產(chǎn)生重大影響的會計政策,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟髨?zhí)行
D.財務(wù)報告編制完成后,加蓋公章由總會計師簽名并蓋章后即可對外提供

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下列各項中,屬于內(nèi)部控制要素中的控制活動在風(fēng)險管理框架下的公司治理中的體現(xiàn)有()。

題型:多項選擇題

甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險的有()。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于內(nèi)部控制評價過程中現(xiàn)場檢查測試方法的描述正確的有()。

題型:多項選擇題

下列各項關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。

題型:多項選擇題

下列各項關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風(fēng)險有()。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于內(nèi)部控制評價報告表述錯誤的有()。

題型:多項選擇題

下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號一財務(wù)報告》規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

下列各項關(guān)于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法中正確的有()。

題型:多項選擇題