判斷題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度,規(guī)劃審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行的先后順序。

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最新試題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的一級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)無(wú)權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題

全部審計(jì)和詳細(xì)審計(jì)的涵義是一致的。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度,規(guī)劃審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將審計(jì)程序的執(zhí)行過(guò)程及收集和評(píng)價(jià)的審計(jì)證據(jù)記錄于審計(jì)報(bào)告。

題型:判斷題