多項(xiàng)選擇題

針對(duì)被審計(jì)單位下列內(nèi)部控制:財(cái)務(wù)人員將原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫(kù)單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)做的控制測(cè)試不恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/h4>

A.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對(duì)原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫(kù)單
B.抽取若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字
C.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對(duì)原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫(kù)單,并檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字
D.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對(duì)原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票,并檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字

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