單項選擇題當(dāng)內(nèi)部審計師要確認(rèn)庫存存貨確實存在時,下列哪種類型的測試最有說服力?()

A.檢查支持進(jìn)出倉庫存貨記錄的運(yùn)輸記錄
B.獲取管理者的書面聲明
C.實地觀察倉庫里的存貨
D.檢查被審計單位記錄里的倉庫收據(jù)


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1.單項選擇題如果年度審計計劃不允許展開對公司有影響的重要法規(guī)進(jìn)行足夠的合規(guī)性測試,內(nèi)部審計部門應(yīng):()

A.確保董事會和高級管理層已知道這個限制。
B.在審計計劃里附一個備忘錄,列明審計覆蓋面缺少的理由。
C.標(biāo)明本年沒有包含的法規(guī)將在下年進(jìn)行審查。
D.縮小經(jīng)營和財務(wù)審計的范圍,以騰出額外的審計時間去進(jìn)行遵循性審計。

2.單項選擇題以下哪項制訂業(yè)務(wù)工作方案的標(biāo)準(zhǔn)通常不一定要考慮?()

A.對業(yè)務(wù)客戶的經(jīng)營目標(biāo)的評價的描述與業(yè)務(wù)客戶達(dá)成一致意見。
B.具體到所要測試的控制。
C.具體到所要開展的程序。
D.具體到審計程序中用到的方法。

3.單項選擇題內(nèi)部審計適當(dāng)?shù)慕M織角色應(yīng)當(dāng)是:()

A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費(fèi)用。
B.實施調(diào)查研究以協(xié)助組織達(dá)到更有效率的運(yùn)行,
C.履行董事會中審計委員會的調(diào)查職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務(wù)。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師應(yīng)采用以下哪種分析性復(fù)核程序來確定當(dāng)年投資收益的變動是由于投資戰(zhàn)略的改變、投資組合的變動還是其他原因?()

A.對過去5年投資收益的變動進(jìn)行簡單線性回歸分析以確定變動的性質(zhì)
B.對各月投資組合的變動進(jìn)行比率分析
C.對過去5年中投資收益與總資產(chǎn)的比率,以及投資收益與投資總額的比率進(jìn)行趨勢分析
D.使用與投資組合性質(zhì)和市場條件相關(guān)的獨(dú)立變量進(jìn)行多元回歸分析

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官對制定內(nèi)部審計活動的人力資源發(fā)展方案負(fù)有責(zé)任。這個方案應(yīng)包括:()

A.持續(xù)的教育機(jī)會和業(yè)績評價。
B.咨詢建議和既定的事業(yè)通道。
C.既定的培訓(xùn)計劃和章程。
D.職位說明書和競爭性的薪水增加計劃。

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題