單項選擇題最有可能保證只按適當?shù)慕痤~開具工資支票的控制措施是:()

A.定期核對工資表上員工的工資
B.要求將未發(fā)出的支票交還給出納
C.要求對員工考勤時間卡進行監(jiān)督審批
D.定期現(xiàn)場觀察工資支票的發(fā)放


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1.單項選擇題內部審計師計劃對質量保證工作的有效性進行審計,由于該工作涉及商品的驗收、投入生產以及與次品相關的廢料成本,審計業(yè)務客戶認為這類審計不在內部審計活動的范圍之內,而是質量保證部門的管轄范圍。內部審計師對此的最恰當反應是:()

A.與審計業(yè)務客戶一起查閱內部審計活動的章程以及已批準的審計業(yè)務計劃,該計劃指定了當期要評價的業(yè)務范圍。
B.鑒于質量保證是一項新工作,應讓管理層作為協(xié)調人批準業(yè)務范圍的確定。
C.在開始審計前指出,這項業(yè)務只是檢查質量保證工作是否符合經批準、已設立的標準。
D.由于審計業(yè)務客戶不合作,這項業(yè)務沒有成效,應當終止。

2.單項選擇題在對有關投資新型金融工具的內部控制的健全性進行審計時,以下哪項不屬于該項審計工作的內容?()

A.確定財務經理用于檢查投資風險控制措施的性質;
B.確定公司是否制訂了相關政策來規(guī)定財務經理承擔風險的范圍以及可投資的金融工具的類型;
C.確定管理當局對復雜金融工具投資進行監(jiān)督的程度;
D.與同類型公司進行比較,確定本*公司投資收益率的高低。

4.單項選擇題首席審計執(zhí)行官在控制程序方面需承擔的責任包括以下哪些內容:()

A.將每年關于控制方面的判斷結論報告高層管理人員和審計委員會;
B.保證內部審計部門每年對所有控制過程進行評價;
C.監(jiān)督內部控制程序的建立;
D.維護公司的治理過程。

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在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題