某公司內(nèi)部審計部門即將開展一項技術(shù)性極強的審查,為此,正考慮兩個審計師人選。出于客觀性考慮,下列哪種情形將使其中一人不得入選?()
(1)甲是內(nèi)部審計部門的成員,具有所要求的技能。在開發(fā)即將接受審計的系統(tǒng)時,參加過該系統(tǒng)的控制審查工作;
(2)乙是該審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但不是內(nèi)部審計部門成員。雖然乙在即將接受審計的信息系統(tǒng)部門個人口碑甚佳,但他在同一機構(gòu)的另外一個部門工作。
A.(1)和(2)都是對的;
B.(1)和(2)都不對;
C.只有(1)是對的;
D.只有(2)是對的。
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A.將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告高層管理人員和審計委員會;
B.保證內(nèi)部審計部門每年對所有控制過程進行評價;
C.監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立;
D.維護公司的治理過程。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)通過評價如下程序為組織的治理程序做貢獻:()
Ⅰ.維護道德規(guī)范和價值。
Ⅱ.確保有效的組織業(yè)績管理和責任制。
Ⅲ.傳達風(fēng)險和控制信息。
Ⅳ.協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計師和管理層的工作。
A.只有Ⅰ
B.只有Ⅳ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
所有在原預(yù)算之外的采購申請都需要經(jīng)市場經(jīng)理的批準。這個程序:()
Ⅰ.對于組織緊缺的資源能提供最有效率的分配方法。
Ⅱ.是一種發(fā)現(xiàn)性控制程序。
Ⅲ.不必要,因為每一個產(chǎn)品經(jīng)理是根據(jù)其所產(chǎn)出的利潤來評估的。
A.只有I
B.只有III
C.II和IIII
D.I、II和III
A.運用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標準相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹慎決定是否采用這類標準。
A.能夠?qū)彶椴⒎治鰧徲嫹桨竵泶_定是否建議采取的審計程序能得到與審計目標相關(guān)的證據(jù)。
B.保證審計工作底稿中記載的證據(jù)足以支持審計報告并與其密切相關(guān)。
C.使用風(fēng)險評估和其他判斷性程序制定審計計劃和工作日程表并呈交給審計委員會。
D.確定審計職員完成了審計程序并實現(xiàn)了審計目標。
最新試題
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()