A.將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報(bào)告高層管理人員和審計(jì)委員會; B.保證內(nèi)部審計(jì)部門每年對所有控制過程進(jìn)行評價(jià); C.監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立; D.維護(hù)公司的治理過程。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過評價(jià)如下程序?yàn)榻M織的治理程序做貢獻(xiàn):() Ⅰ.維護(hù)道德規(guī)范和價(jià)值。 Ⅱ.確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制。 Ⅲ.傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)和控制信息。 Ⅳ.協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計(jì)師和管理層的工作。
A.只有Ⅰ B.只有Ⅳ C.Ⅱ和Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
所有在原預(yù)算之外的采購申請都需要經(jīng)市場經(jīng)理的批準(zhǔn)。這個(gè)程序:() Ⅰ.對于組織緊缺的資源能提供最有效率的分配方法。 Ⅱ.是一種發(fā)現(xiàn)性控制程序。 Ⅲ.不必要,因?yàn)槊恳粋€(gè)產(chǎn)品經(jīng)理是根據(jù)其所產(chǎn)出的利潤來評估的。
A.只有I B.只有III C.II和IIII D.I、II和III