判斷題

內(nèi)部審計人員編制審計工作底稿應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄實施內(nèi)部控制審計的內(nèi)容,包括審查和評價的要素、主要風(fēng)險點、采取的控制措施、有關(guān)證據(jù)資料,以及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定結(jié)果等。()

答案: 正確
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