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內(nèi)部控制審計報告的內(nèi)容,應當包括審計目標、依據(jù)、范圍、程序與方法、內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況,以及內(nèi)部控制設計和運行有效性的審計結論、意見、建議等相關內(nèi)容。()
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內(nèi)部審計機構應當向組織適當管理層報告內(nèi)部控制審計結果。一般情況下,全面內(nèi)部控制審計報告應當報送組織董事會或者最高管理層。包含有重大缺陷認定的專項內(nèi)部控制審計報告在報送組織適當管理層的同時,也應當報送董事會或者最高管理層。()
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內(nèi)部審計人員應當編制內(nèi)部控制缺陷認定匯總表,對內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析和全面復核,提出認定意見,并以適當?shù)男问较蚪M織適當管理層報告。重大缺陷應當及時向組織董事會或者最高管理層報告。()
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