單項(xiàng)選擇題()應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的咨詢作用,內(nèi)部審計(jì)要充當(dāng)“企業(yè)內(nèi)部的外腦”。

A.審計(jì)意見
B.審計(jì)建議
C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.審計(jì)結(jié)論


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不包括()。

A.企業(yè)目標(biāo)
B.經(jīng)營活動(dòng)
C.管理活動(dòng)
D.勞動(dòng)關(guān)系

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部審計(jì)報(bào)告要素的是()。

A.標(biāo)題
B.正文
C.簽章
D.發(fā)件人

3.單項(xiàng)選擇題不局限于在被審計(jì)企業(yè)內(nèi)部主要運(yùn)用于()。

A.存貨檢查
B.銀行余額檢查
C.工程項(xiàng)目檢查
D.往來款項(xiàng)檢查

4.單項(xiàng)選擇題無論是否一致均需回函的形式是()。

A.消極式函證
B.積極式函證
C.全部函證
D.部分函證

5.單項(xiàng)選擇題計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)主要運(yùn)用領(lǐng)域是()。

A.債權(quán)債務(wù)等往來賬項(xiàng)的審計(jì)
B.業(yè)務(wù)量較小的單位審計(jì)
C.工程項(xiàng)目審計(jì)
D.被審計(jì)事項(xiàng)業(yè)務(wù)量大的企業(yè)財(cái)務(wù)檢查

最新試題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中,特別是在國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部審計(jì)力量和成果。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)且已經(jīng)糾正的問題不再在審計(jì)報(bào)告中反映。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員不得參與可能影響?yīng)毩ⅰ⒖陀^履行審計(jì)職責(zé)的工作。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范,結(jié)合本*單位實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,明確內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和責(zé)任追究等。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(huì)(或者主要負(fù)責(zé)人)報(bào)告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員因履行職責(zé)受到誣告的,單位黨組織、董事會(huì)(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取保護(hù)措施,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對(duì)本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。

題型:判斷題

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計(jì)()以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等資料報(bào)送同級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)備案。  

題型:填空題

對(duì)內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量存在問題的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)督促單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行整改并口頭報(bào)告整改情況;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)通報(bào)批評(píng)并視情況抄送有關(guān)主管部門。

題型:判斷題