單項選擇題下列各項中,不屬于內部審計報告要素的是()。

A.標題
B.正文
C.簽章
D.發(fā)件人


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1.單項選擇題不局限于在被審計企業(yè)內部主要運用于()。

A.存貨檢查
B.銀行余額檢查
C.工程項目檢查
D.往來款項檢查

2.單項選擇題無論是否一致均需回函的形式是()。

A.消極式函證
B.積極式函證
C.全部函證
D.部分函證

3.單項選擇題計算機輔助審計主要運用領域是()。

A.債權債務等往來賬項的審計
B.業(yè)務量較小的單位審計
C.工程項目審計
D.被審計事項業(yè)務量大的企業(yè)財務檢查

4.單項選擇題按照被審計單位提供的對某一會計要素確認計量的方法重新計算,以確認相應()是否正確。

A.產品規(guī)格
B.名稱、數(shù)量
C.名稱、金額
D.數(shù)量、金額

最新試題

單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。

題型:判斷題

審計機關應當按照國家有關規(guī)定對內部審計自律組織進行政策和業(yè)務指導,推動內部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內部審計自律組織購買服務。

題型:判斷題

單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,有權參加單位有關會議,召開與審計事項有關的會議。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權在進行審計期間檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據和資料。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責人報告,做出臨時制止決定。

題型:判斷題

內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。  

題型:填空題

對內部審計制度建設和內部審計工作質量存在問題的,審計機關應當督促單位內部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。

題型:判斷題

依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位應當按照有關規(guī)定制定總審計師制度。

題型:判斷題