單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員開展績(jī)效審計(jì)時(shí),主要審 查和評(píng)價(jià)的是組織經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的()
A.經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性
B.適當(dāng)性、充分性和相關(guān)性
C.真實(shí)性、有效性和合法性
D.獨(dú)立性、客觀性和合理性
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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)董事會(huì)或者最高管理層批準(zhǔn),內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告可以作為內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)外披露。對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告作出要求的文件是()
A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)獲取的證據(jù),對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定,并按照其性質(zhì)和影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),由()根據(jù)上述要求,結(jié)合本組織具體情況確定。
A.初步內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
B.最終董事會(huì)
C.初步最高管理層
D.最終董事會(huì)或最高管理層
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最新試題
審計(jì)組調(diào)整審計(jì)方案的哪些事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?
題型:?jiǎn)柎痤}
下列哪些選項(xiàng)是審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的分級(jí)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
題型:多項(xiàng)選擇題
簡(jiǎn)述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?
題型:?jiǎn)柎痤}
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)決定中應(yīng)當(dāng)告知提請(qǐng)裁決或者依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
題型:判斷題