A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
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A.初步內(nèi)部審計機構(gòu)
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責任
C.反舞弊機制
D.人力資源
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最新試題
根據(jù)工作需要,審計組可以設(shè)立主審。主審根據(jù)審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
簡述合同計價方式主要有幾種方式?
審計機關(guān)在審計決定中應(yīng)當告知提請裁決或者依法申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
審計機關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當及時調(diào)整審計實施方案()。
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當報經(jīng)審計機關(guān)主要負責人批準?
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
審計機關(guān)在審計中發(fā)現(xiàn)的下列事項,可以采用專題報告、審計信息等方式向本級政府、上一級審計機關(guān)報告()。