A.審核公司會計人員的工作績效
B.審計公司的財務(wù)信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計機構(gòu)
D.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施
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A.預(yù)算管理委員會審核全面預(yù)算草案
B.預(yù)算管理委員會負責擬定預(yù)算政策
C.預(yù)算管理工作機構(gòu)一般設(shè)在財會部門
D.預(yù)算委員會考核預(yù)算執(zhí)行情況
A.采購計劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應(yīng)商選擇不當
D.采購驗收不規(guī)范
A.內(nèi)部控制是一個過程
B.內(nèi)部控制受人的影響
C.內(nèi)部控制是為了實現(xiàn)五類既相互獨立又相互聯(lián)系的目標
D.內(nèi)部控制能向企業(yè)董事會和經(jīng)理層提供絕對保證
A.重大擔保業(yè)務(wù)由總經(jīng)理審批
B.在采取相應(yīng)措施的情況下,可以給經(jīng)營風險較大的企業(yè)進行擔保
C.被擔保人要求變更擔保事項的,企業(yè)應(yīng)當重新履行評估與審批程序
D.企業(yè)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不得辦理擔保業(yè)務(wù)
A.企業(yè)開發(fā)信息系統(tǒng),可以采取自行開發(fā)、外購調(diào)試、業(yè)務(wù)外包等方式
B.對異常的或違背內(nèi)部控制要求的交易數(shù)據(jù),應(yīng)當設(shè)計由系統(tǒng)自動報告并設(shè)置跟蹤處理機制
C.信息部門主管可直接接觸企業(yè)的關(guān)鍵信息設(shè)備
D.企業(yè)應(yīng)當建立信息系統(tǒng)安全保密和泄露責任追求制度
最新試題
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風險有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,以下屬于企業(yè)內(nèi)部信息傳遞需關(guān)注的主要風險的有()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風險的有()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。
甲公司管理層為了改進完善內(nèi)部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責、崗位設(shè)置的合理性。下列各項中,屬于不相容職務(wù)的情形有()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。
下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號——采購業(yè)務(wù)》關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制要求與措施的有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制的措施有()。