單項(xiàng)選擇題甲公司正在打造全員參與的預(yù)算體系,在此過程中,可能存在風(fēng)險和問題的做法有()。

A.為爭取時間,甲公司只編制了銷售預(yù)算和采購預(yù)算
B.銷售預(yù)算較去年全年銷售額翻了一番,而目前市場受金融危機(jī)影響比較低迷
C.只制定了預(yù)算完成或超額完成的獎勵辦法,未制定懲罰辦法
D.設(shè)立了預(yù)算管理委員會并下設(shè)辦公室


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于內(nèi)部審計(jì)活動,下列表述錯誤的是()。

A.內(nèi)部審計(jì)職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行
B.內(nèi)審部門主管由審計(jì)委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計(jì)師所作的任何報告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計(jì)師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于審計(jì)委員會描述錯誤的是()。

A.絕大多數(shù)成員必須是獨(dú)立董事
B.負(fù)責(zé)整個風(fēng)險管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準(zhǔn)年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的陳述
D.審計(jì)委員會成員至少擁有相關(guān)的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于財(cái)務(wù)報告風(fēng)險的是()。

A.不能有效利用財(cái)務(wù)報告。可能導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險失控
B.提供虛假財(cái)務(wù)報告,誤導(dǎo)財(cái)務(wù)報告使用者,造成決策失誤,干擾市場秩序
C.內(nèi)部財(cái)務(wù)信息傳遞不通暢、不及時,可能導(dǎo)致決策失誤
D.財(cái)務(wù)報告的編制違反會計(jì)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則制度,導(dǎo)致企業(yè)聲譽(yù)受損

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于資產(chǎn)管理需關(guān)注的主要風(fēng)險的是()。

A.固定資產(chǎn)使用效能低下,可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)價值貶損
B.存貨積壓或短缺,可能導(dǎo)致流動資金占用過量或固定資產(chǎn)更新改造不夠
C.無形資產(chǎn)缺乏核心技術(shù),可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展能力
D.工程物資質(zhì)次價高,可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣

最新試題

下列各項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號一全面預(yù)算》規(guī)定的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于審計(jì)委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,以下屬于企業(yè)內(nèi)部信息傳遞需關(guān)注的主要風(fēng)險的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中,錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲公司的董事會在討論企業(yè)的內(nèi)部控制時,考慮到企業(yè)的組織架構(gòu)對于企業(yè)的內(nèi)部控制非常關(guān)鍵,需要識別企業(yè)的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行中需要關(guān)注的風(fēng)險,下列屬于應(yīng)該關(guān)注的風(fēng)險的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于獨(dú)立董事的說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)要求說法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的原則的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項(xiàng)目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。

題型:單項(xiàng)選擇題