A.控制環(huán)境 B.內(nèi)部監(jiān)督 C.信息與溝通 D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.內(nèi)部審計(jì)職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行 B.內(nèi)審部門主管由審計(jì)委員會任命 C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計(jì)師所作的任何報(bào)告和建議采取相應(yīng)行動(dòng)或說明未采取行動(dòng)的原因 D.外聘審計(jì)師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)
A.絕大多數(shù)成員必須是獨(dú)立董事 B.負(fù)責(zé)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的 C.批準(zhǔn)年報(bào)中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的陳述 D.審計(jì)委員會成員至少擁有相關(guān)的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)