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某電器修理店是增值稅小規(guī)模納稅人,2017年12月取得含稅修理收入20600元;當(dāng)月出售一臺(tái)自己使用過的設(shè)備,收取價(jià)稅合計(jì)金額123600元。該電器修理店本月應(yīng)繳納的增值稅為()元。
A.3090
B.3072
C.3000
D.3023.5
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單項(xiàng)選擇題
甲廣告公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,2017年12月為乙公司(一般納稅人)制作產(chǎn)品廣告,收取乙公司含稅廣告費(fèi)120萬元,并應(yīng)乙公司要求向主管稅務(wù)局申請就上述業(yè)務(wù)代開增值稅專用發(fā)票。乙公司收到甲廣告公司主管稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票后,可以確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
A.0
B.3.5
C.3.6
D.20.4
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單項(xiàng)選擇題
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月對外轉(zhuǎn)讓其使用過的2008年1月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)核算的機(jī)床一臺(tái),含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)格為80000元。甲企業(yè)該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為()元。
A.1538.46
B.11623.93
C.2330.10
D.1553.40
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