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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月對(duì)外轉(zhuǎn)讓其使用過(guò)的2008年1月購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)核算的機(jī)床一臺(tái),含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)格為80000元。甲企業(yè)該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為()元。
A.1538.46
B.11623.93
C.2330.10
D.1553.40
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單項(xiàng)選擇題
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.4萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元。已知增值稅稅率為17%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元。
A.10.2
B.6.8
C.8.5
D.1.7
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單項(xiàng)選擇題
某食品廠是增值稅一般納稅人,2017年12月從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆一批用于加工月餅,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)20萬(wàn)元;該批大豆在運(yùn)回庫(kù)房途中發(fā)生了1%的損失,經(jīng)查驗(yàn)該損失屬于合理?yè)p耗。該食品廠就上述業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
A.2.2
B.2.178
C.2.6
D.2.574
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