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遞延所得稅資產(chǎn)減值準備一經(jīng)計提,不得轉(zhuǎn)回。
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對于超過3年納稅調(diào)整的暫時性差異,企業(yè)應當對遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債進行折現(xiàn)。
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在計量遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債時,應當采用當期適用的所得稅稅率。
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