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對(duì)于超過3年納稅調(diào)整的暫時(shí)性差異,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債進(jìn)行折現(xiàn)。
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判斷題
在計(jì)量遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債時(shí),應(yīng)當(dāng)采用當(dāng)期適用的所得稅稅率。
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判斷題
確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債一定會(huì)影響所得稅費(fèi)用。
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