A.整改督辦部門
B.整改責(zé)任部門
C.整改督辦單位
D.整改責(zé)任單位
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A.各級行行長
B.各級行分管風(fēng)險(xiǎn)管理工作的副行長
C.各級行分管內(nèi)控合規(guī)工作的副行長
D.各部門負(fù)責(zé)人
A.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
B.風(fēng)險(xiǎn)控制不到位
C.責(zé)任追究不到位
D.責(zé)任追究到位
A.行為糾正到位和風(fēng)險(xiǎn)控制到位
B.風(fēng)險(xiǎn)控制到位和責(zé)任追究到位
C.行為糾正到位和責(zé)任追究到位
D.行為糾正到位、風(fēng)險(xiǎn)控制到位、責(zé)任追究到位
A.行為糾正到位和風(fēng)險(xiǎn)控制到位
B.風(fēng)險(xiǎn)控制到位和責(zé)任追究到位
C.行為糾正到位和責(zé)任追究到位
D.行為糾正到位、風(fēng)險(xiǎn)控制到位、責(zé)任追究到位
A.行為糾正到位
B.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
C.責(zé)任追究到位
D.貸款收回到位
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最新試題
內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。
根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照報(bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照報(bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。
項(xiàng)目管理組組長由項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任,成員由項(xiàng)目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。