單項選擇題經(jīng)濟責任審計報告中審計范圍不用書面明確()。

A.時間范圍
B.人員范圍
C.機構范圍
D.業(yè)務范圍


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1.單項選擇題責任審計報告封面對于延伸審計前任職務的情況,表述為()。

A.原職務
B.現(xiàn)任職務
C.原職務和現(xiàn)職務
D.原職務或現(xiàn)職務

2.單項選擇題責任審計報告封面對于審計時已經(jīng)到擬提拔崗位工作的,表述為()。

A.原職務
B.現(xiàn)任職務
C.原職務和現(xiàn)職務
D.原職務或現(xiàn)職務

3.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計綜合評價結果的是()。

A.非常好地履行了職責
B.較好地履行了職責
C.基本履行了職責
D.未能履行職責

4.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計內控管理情況評價結果的是()。

A.內控管理健全有效
B.內控管理較為健全
C.內控管理部分存在缺陷
D.內控管理不健全

5.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責任審計個人決策事項評價結果的是()。

A.具有很強的決策能力
B.具有較強的決策能力
C.具有良好的決策能力
D.具有決策能力

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。

題型:判斷題

一級分行以下機構高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題