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內(nèi)部審計人員應當編制內(nèi)部控制缺陷認定匯總表,對內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析和全面復核,提出認定意見,并以適當?shù)男问较蚪M織適當管理層報告。重大缺陷應當及時向組織董事會或者最高管理層報告。()
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黨政工作部門、事業(yè)單位和人民團體下屬非獨立核算但負有經(jīng)濟管理職能單位的主要領導人員不屬于經(jīng)濟責任審計的對象。()
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經(jīng)濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的有關重大事項,可以直接報送主管領導或者相關部門,且必須在審計報告中反映。()
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