A.合并認(rèn)定內(nèi)控缺陷
B.逐條列示內(nèi)控缺陷
C.逐戶列示內(nèi)控缺陷
D.按機(jī)構(gòu)匯總內(nèi)控缺陷
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A.已對(duì)缺陷樣本采取補(bǔ)求措施
B.對(duì)缺陷樣本涉及的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)
C.補(bǔ)充抽樣檢查未發(fā)現(xiàn)類似執(zhí)行缺陷
D.已對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行完善
A.穿行測(cè)試是為了驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行
B.控制測(cè)試是為了判斷制度設(shè)計(jì)的有效性
C.控制測(cè)試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務(wù),按照流程描述內(nèi)容從頭到尾重新操作一遍,驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程各個(gè)控制點(diǎn)的實(shí)際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
D.穿行測(cè)試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務(wù),按照流程描述內(nèi)容從頭到尾重新操作一遍,驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程各個(gè)控制點(diǎn)的實(shí)際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
A.制度管理
B.法律法規(guī)庫(kù)
C.信貸管理
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
E.內(nèi)控檢查管理
F.員工合規(guī)檔案管理
A.完善相關(guān)制度
B.優(yōu)化業(yè)務(wù)和管理流程
C.調(diào)整檢查監(jiān)督重點(diǎn)
D.做為判斷市場(chǎng)拓展方向的參考因素
A.有效
B.基本有效
C.關(guān)注
D.特別關(guān)注
E.無效
最新試題
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()