單項選擇題理財產品存續(xù)期內所投資的非標準化債權資產發(fā)生變更或風險狀況發(fā)生實質性變化的,應在()日內向投資人披露。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題農村合作金融機構持有剩余期限在一年期以上(不含一年)長期債券投資的比例必須嚴格控制在《浙江省農村信用社資金管理辦法》規(guī)定的()比例內。
A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
2.單項選擇題對于存續(xù)期的表外理財產品,每月理財與資金信托數據報送系統(tǒng)填報()。
A.需每月填報資金募集情況不需要錄入資產負債數據.
B.需每月填報要錄入資產負債數據
C.需每月填報資金募集情況和資產負債數據
D.不需填報
3.單項選擇題房地產貸款存量統(tǒng)計表中,個人住房貸款是指()。
A.一手房貸款和二手房貸款
B.一手房貸款和二次交易房貸款
C.新建房貸款和二次交易房貸款
D.新建房貸款和再交易房貸款
4.單項選擇題下面哪項活動不統(tǒng)計在涉農貸款“農副產品加工制造貸款”中。()
A.植物油的加工
B.制糖加工
C.酒的加工
D.谷物磨制
5.單項選擇題分行業(yè)統(tǒng)計制度中的各類貸款均不包含以下哪項()。
A.票據融資
B.信用卡透支
C.墊款
D.固定資產貸款
最新試題
內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題
審計部負責全行審計制度的制定。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
內部審計人員應將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應根據審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
內部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內落實糾正措施。
題型:判斷題