A.需每月填報(bào)資金募集情況不需要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù).
B.需每月填報(bào)要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
C.需每月填報(bào)資金募集情況和資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
D.不需填報(bào)
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A.一手房貸款和二手房貸款
B.一手房貸款和二次交易房貸款
C.新建房貸款和二次交易房貸款
D.新建房貸款和再交易房貸款
A.植物油的加工
B.制糖加工
C.酒的加工
D.谷物磨制
A.票據(jù)融資
B.信用卡透支
C.墊款
D.固定資產(chǎn)貸款
A.小額支付
B.大額支付
C.票據(jù)支付
D.自動(dòng)支付
A.7天
B.10天
C.15天
D.30天
最新試題
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)董(理)事會(huì)負(fù)責(zé)。
審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。
如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時(shí)支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將審計(jì)程序的執(zhí)行過程及收集和評(píng)價(jià)的審計(jì)證據(jù)記錄于審計(jì)報(bào)告。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
審計(jì)工作底稿保管期限一般不低于10年。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。