判斷題《內部審計基本準則》適用于各類組織的內部審計機構、內部審計人員及其從事的內部審計活動。
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1.多項選擇題內審部門對行屬企事業(yè)單位審計的主要內容包括;()
A.執(zhí)行國家財經紀律和財務管理制度情況;
B.經營管理和經濟效益情況;
C.國有資產保值、增值情況;
D.建立健全內部控制機制情況;
E.其他應監(jiān)督檢查事項。
2.多項選擇題內審部門對分支機構審計的主要內容包括()。
A.建立健全規(guī)章制度、完善內部控制機制的情況;
B.貫徹執(zhí)行貨幣政策、運用貨幣政策工具、管理中央銀行信貸資金的情況;
C.對銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場的監(jiān)督管理情況;
D.履行維護金融穩(wěn)定、管理征信業(yè)、反洗錢工作職責的情況
E.辦理金融統(tǒng)計、支付清算、貨幣發(fā)行、安全保衛(wèi)及經理國庫等業(yè)務的情況;
F.遵守國家財經法規(guī)和財務制度,各項預算收支和資產管理的情況;
G.辦理外匯經常項目、資本項目、國際收支統(tǒng)計、外匯清算業(yè)務及對違反外匯管理法規(guī)進行查處的情況;
H.其他應審計事項。
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