多項選擇題內審部門對分支機構審計的主要內容包括()。

A.建立健全規(guī)章制度、完善內部控制機制的情況;
B.貫徹執(zhí)行貨幣政策、運用貨幣政策工具、管理中央銀行信貸資金的情況;
C.對銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場的監(jiān)督管理情況;
D.履行維護金融穩(wěn)定、管理征信業(yè)、反洗錢工作職責的情況
E.辦理金融統(tǒng)計、支付清算、貨幣發(fā)行、安全保衛(wèi)及經(jīng)理國庫等業(yè)務的情況;
F.遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度,各項預算收支和資產(chǎn)管理的情況;
G.辦理外匯經(jīng)常項目、資本項目、國際收支統(tǒng)計、外匯清算業(yè)務及對違反外匯管理法規(guī)進行查處的情況;
H.其他應審計事項。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題內審部門對各職能部門審計的主要內容包括()。

A.執(zhí)行規(guī)章制度,落實崗位責任制的情況;
B.對重點崗位、業(yè)務風險環(huán)節(jié)進行管理和控制的情況;
C.工作人員履行職責情況;
D.工作質量和工作效率情況
E.其他應審計事項。

2.多項選擇題內審檔案歸檔的主要內容為()被審計單位整改報告,內審報告,內審初步意見及反饋意見,內審事實確認書及反饋意見,被審計單位自查報告(述職報告),內審通知書(離任審計通知書),內審方案,工作底稿,調閱清單等與之有關的資料。

A.《內審結論和處理決定》或《離任審計結論》、《內審意見書》
B.告有關業(yè)務管理部門的函
C.以前年度有關被審計單位的《內審結論和處理決定》和整改情況等有關材料;
D.外部審計監(jiān)督部門出具的有關被審計單位的檢查結論和處理決定以及執(zhí)行情況等;