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內(nèi)部審計人員應在()的基礎上制定項目審計計劃和審計方案。
A.實施實質(zhì)性測試
B.檢查內(nèi)控制度
C.評估審計風險
D.實施符合性測試
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單項選擇題
重大差異或缺陷風險水平越(),內(nèi)部審計人員就應實施更為詳細的檢查程序,以便將檢查風險降低至可接受的水平。
A.高
B.低
C.大
D.小
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單項選擇題
重大差異或缺陷風險對()有直接影響。
A.控制風險
B.管理風險
C.檢查風險
D.財務風險
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