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重大差異或缺陷風險對()有直接影響。
A.控制風險
B.管理風險
C.檢查風險
D.財務風險
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單項選擇題
在審計報告提交前,如果被審計單位已就經(jīng)濟活動及內部控制中存在的差異或缺陷進行糾正,內部審計人員應當在()中對此作出說明。
A.審計報告
B.審計證據(jù)
C.審計工作底稿
D.審計通知
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單項選擇題
內部審計人員在編制項目審計計劃時,應當合理估計所需審計證據(jù)的()。
A.質量
B.大小
C.來源
D.數(shù)量
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