與保護(hù)隱私管理有關(guān)的控制措施存在缺陷,造成這種情況的一大原因是沒有遵守以下哪項(xiàng)內(nèi)容:() Ⅰ.公司的內(nèi)部隱私政策。 Ⅱ.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 Ⅲ.有關(guān)隱私的法律和法規(guī)。 Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)。
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對(duì)的。 B.只有Ⅱ和Ⅳ是對(duì)的。 C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ是對(duì)的。 D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都對(duì)。
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 B.內(nèi)部審計(jì)師 C.外部審計(jì)師 D.高級(jí)管理人員
A.向高級(jí)管理層和審計(jì)委員會(huì)溝通所有的業(yè)務(wù)結(jié)果 B.通過組織地位加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的獨(dú)立性 C.先與審計(jì)委員會(huì)討論所有的報(bào)告,再與高級(jí)管理層討論 D.要求董事會(huì)批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)與審計(jì)委員會(huì)關(guān)系的政策