單項選擇題分部經(jīng)理認為近期毛利的增長是由于生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,以下哪項審計程序與這一結(jié)論最為相關?()

A.對存貨進行實物盤點。
B.抽取產(chǎn)品樣本,將當年單位成本與上一年的相比較,測試成本組成,并分析標準成本差異。
C.對設備進行盤點以確定是否有重大變化。
D.抽取產(chǎn)成品存貨樣本,將原材料成本追查至購人價格,以便確定原材料成本記錄的準確性。


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1.單項選擇題當內(nèi)部審計師要確認庫存存貨確實存在時,下列哪種類型的測試最有說服力?()

A.檢查支持進出倉庫存貨記錄的運輸記錄
B.獲取管理者的書面聲明
C.實地觀察倉庫里的存貨
D.檢查被審計單位記錄里的倉庫收據(jù)

2.單項選擇題如果年度審計計劃不允許展開對公司有影響的重要法規(guī)進行足夠的合規(guī)性測試,內(nèi)部審計部門應:()

A.確保董事會和高級管理層已知道這個限制。
B.在審計計劃里附一個備忘錄,列明審計覆蓋面缺少的理由。
C.標明本年沒有包含的法規(guī)將在下年進行審查。
D.縮小經(jīng)營和財務審計的范圍,以騰出額外的審計時間去進行遵循性審計。

3.單項選擇題以下哪項制訂業(yè)務工作方案的標準通常不一定要考慮?()

A.對業(yè)務客戶的經(jīng)營目標的評價的描述與業(yè)務客戶達成一致意見。
B.具體到所要測試的控制。
C.具體到所要開展的程序。
D.具體到審計程序中用到的方法。

4.單項選擇題內(nèi)部審計適當?shù)慕M織角色應當是:()

A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費用。
B.實施調(diào)查研究以協(xié)助組織達到更有效率的運行,
C.履行董事會中審計委員會的調(diào)查職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師應采用以下哪種分析性復核程序來確定當年投資收益的變動是由于投資戰(zhàn)略的改變、投資組合的變動還是其他原因?()

A.對過去5年投資收益的變動進行簡單線性回歸分析以確定變動的性質(zhì)
B.對各月投資組合的變動進行比率分析
C.對過去5年中投資收益與總資產(chǎn)的比率,以及投資收益與投資總額的比率進行趨勢分析
D.使用與投資組合性質(zhì)和市場條件相關的獨立變量進行多元回歸分析

最新試題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題