單項選擇題若某公司曾發(fā)生過人為操縱內(nèi)部管理用財務(wù)報表,故意調(diào)增利潤的舞弊事件,那么內(nèi)部審計師應(yīng)主要對下列哪項進行審計?()

A.付款業(yè)務(wù)的恰當審批
B.收入和成本的會計核算
C.會計政策的運用
D.內(nèi)部控制是否有效


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1.單項選擇題以下哪項不是首席審計執(zhí)行官在制定人員配備計劃時可以應(yīng)用的資源?()

A.來自本*單位其他領(lǐng)域的員工
B.本*單位的審計師委員會成員
C.本*單位聘用的外部審計師
D.聯(lián)合外包協(xié)議

2.單項選擇題監(jiān)督內(nèi)外部審計工作的協(xié)調(diào)情況是誰的職責?()

A.首席財務(wù)官
B.首席審計執(zhí)行官
C.高級管理層
D.審計委員會

3.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,評估公司風險管理、內(nèi)部控制和治理過程充分性的主要目的是為了確定:()

A.這些過程的設(shè)計是否符合《標準》和《職業(yè)道德規(guī)范》
B.這些過程是否為實現(xiàn)公司目標提供了合理保證
C.這些過程是否有助于降低內(nèi)部控制風險
D.這些過程是否能保證管理層執(zhí)行業(yè)務(wù)的合理性

4.單項選擇題管理層采取的下列措施中,對改善公司的道德氛圍效果最好的是哪項?()

A.制定相應(yīng)的政策
B.對員工進行道德培訓
C.開展道德方面的研討會
D.在工作場所示范恰當?shù)男袨楸憩F(xiàn)

5.單項選擇題一位審計人員在薪資審計中,懷疑為審計檢查而抽取的某些文件上的簽名樣本是假的。那么,在進行審計檢查之前審計師應(yīng)該:()

A.向薪資經(jīng)理建議對可疑文件的有效性進行鑒定
B.將懷疑簽名樣本為假的事件記錄在工作底稿中
C.要求薪資工作人員對可疑文件進行確認,或出具真實的文件
D.與首席審計執(zhí)行官(CAE)一起審查可疑文件,并就是否進一步檢查征求其意見

最新試題

當代計算機技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應(yīng)收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題