單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,違反了《標(biāo)準(zhǔn)》的行為是:()
Ⅰ.內(nèi)部審計師針對審計報告草案獲取了被審計單位的反饋意見,在撰寫最終審計報告時,考慮被審計單位的評價意見
Ⅱ.某精通信息處理系統(tǒng)的內(nèi)部審計師參與了該系統(tǒng)的內(nèi)部控制程序的建立,并執(zhí)行了對該內(nèi)部控制系統(tǒng)的評估
Ⅲ.首席審計執(zhí)行官在設(shè)計審計計劃時,堅(jiān)持以風(fēng)險導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ和Ⅱ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅲ


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)控制措施可以最為有效地管理公平、公正的補(bǔ)償方案?()

A.保持工薪與行業(yè)平均水平同步的非正式政策
B.基于對當(dāng)前工作分析的補(bǔ)償系統(tǒng)
C.計劃保持高于市場水平的補(bǔ)償系統(tǒng)
D.薪金增長的系統(tǒng)是基于對公司的服務(wù)年限

2.單項(xiàng)選擇題為了降低購買部門代表的謀私利行為,組織應(yīng)當(dāng)采取的措施是()

A.定期對購買代表的工作進(jìn)行輪換
B.要求內(nèi)部審計對特定的購買行為和應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn)
C.明確所有的購買行為必須通過購買單價復(fù)核
D.指導(dǎo)采購部門記錄所有的購買價格,并每6個月進(jìn)行復(fù)核。

3.單項(xiàng)選擇題在一些公司中,內(nèi)部審計部門被要求參與對外公布但是在內(nèi)部使用的季度財務(wù)報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()

A.《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)參與季度財務(wù)報表的審查
B.發(fā)現(xiàn)季度財務(wù)報表的錯誤以減少公司遭受的處罰
C.管理層為了保證其市場上的聲譽(yù)不受損
D.由內(nèi)部審計師審計季度財務(wù)報表可能會增加報表對內(nèi)部決策的價值

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計部門與管理層合作,為公司開展年度風(fēng)險評價。內(nèi)部審計部門在風(fēng)險評價中的作用是:()

A.一種監(jiān)督作用;
B.一種指導(dǎo)作用;
C.一種執(zhí)行作用;
D.一種評價作用。

5.單項(xiàng)選擇題大型制造業(yè)的以下哪項(xiàng)組織的結(jié)構(gòu)特征存在控制薄弱環(huán)節(jié)?()

A.信息系統(tǒng)部門由直接向總經(jīng)理報告的副總經(jīng)理來管理層。
B.首席財務(wù)官還是向首席執(zhí)行官報告的副總經(jīng)理。
C.審計委員會由首席執(zhí)行官、首席財務(wù)官和主要的股東組成。
D.主計長和財務(wù)主管向首席財務(wù)官報告。

最新試題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

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