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每日一練
章節(jié)練習
浙江農村合作金融機構內部審計員內部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1
審計分析模型()運行一次,根據(jù)審計項目可隨時運行審計模型,查詢模型根據(jù)需求隨時運行。
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2
對被審計對象正在進行的違章、違規(guī)、違紀行為,()有權作出強令制止或糾正的決定,同時報告上一級審計監(jiān)督部門及本級主要負責人
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3
各行社應審核外審機構和人員的相關資質,包括()等,對相關資料復印備案。
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4
審計涉及系統(tǒng)測試的,各行社應要求外部審計組派出專業(yè)的(),經信息管理部門審批,在系統(tǒng)管理員在場情況下進行測試。
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5
凡在項目審計或者專項審計調查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
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6
審計人員對被審計對象違規(guī)違紀或其他問題的,應按規(guī)定編制()并附相關審計證據(jù)。
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7
《審計整改通知書》一般應于經濟責任審計報告經分管領導簽批生效后()內送達被審計單位。
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8
行社開展的自定審計項目,一般主送“行社董(理)事長室、行長室(主任室)”,同時抄送所在辦事處備案,辦事處每()匯總,將電子文檔上報省農信聯(lián)社審計處。
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9
內部審計項目負責人在檢查已實施的審計工作時,應當關注的內容不包括()。
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10
內部審計機構負責人應當根據(jù)具體審計項目的()、復雜程度及時間要求,合理安排審計資源。
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