單項(xiàng)選擇題審計(jì)項(xiàng)目的各級(jí)復(fù)核人員應(yīng)在各自責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)()的充分性、相關(guān)性和可靠性予以復(fù)核。

A.審計(jì)項(xiàng)目
B.審計(jì)證據(jù)
C.審計(jì)依據(jù)
D.審計(jì)對(duì)象


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2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中不屬于審計(jì)證據(jù)的項(xiàng)目是()

A.被審計(jì)單位自行編制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.審計(jì)人員根據(jù)被審計(jì)單位提供的資料作出的比率分析結(jié)果
C.審計(jì)人員與被審計(jì)單位管理人員的談話記錄
D.審計(jì)人員編制的審計(jì)工作底稿

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在()中。

A.審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)工作底稿
C.審計(jì)決定
D.審計(jì)建議

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的(),明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核的要求和責(zé)任。

A.一級(jí)復(fù)核制度
B.統(tǒng)一復(fù)核制度
C.分級(jí)復(fù)核制度
D.審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核制度

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)收入和費(fèi)用的審計(jì)較多地運(yùn)用到的方法是()

A.函證
B.詳細(xì)審計(jì)
C.分析性復(fù)核
D.觀察

最新試題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù),不得有下列()行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

A公司7月5日購(gòu)買鋼材表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

上述案例中A公司7月15日申請(qǐng)自主支付30萬(wàn)元購(gòu)路燈設(shè)施,下列表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)事后制定有關(guān)的政策、制度和程序,對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估,并提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

題型:判斷題

根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定,保證合同應(yīng)當(dāng)至少包括以下()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)是指單位內(nèi)部依法獨(dú)立、客觀地對(duì)本*單位及其所屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制的()進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

題型:多項(xiàng)選擇題

《審計(jì)法》所稱審計(jì),是指審計(jì)機(jī)關(guān)依法獨(dú)立檢查被審計(jì)單位的()以及其他與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn),監(jiān)督財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益的行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定,單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)可以在法律和管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)()等權(quán)力。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)作出的其他審計(jì)決定不服的,可以向本級(jí)人民政府提請(qǐng)裁決,也可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

題型:判斷題

根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定,下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。

題型:多項(xiàng)選擇題