A.執(zhí)行控制測試所使用的程序 B.執(zhí)行實質(zhì)性程序所使用的程序 C.審計計劃的程序 D.了解與某項認定有關(guān)的內(nèi)部控制所使用的程序 E.內(nèi)部控制評價的程序
A.被審計單位內(nèi)部控制失效 B.審計人員難以對內(nèi)部控制的有效性做出評估 C.審計人員擬進行符合性測試 D.審計人員不擬進行符合性測試 E.相關(guān)的內(nèi)部控制可能防止、發(fā)現(xiàn)或糾正重大錯報或漏報
A.對特定認定使用實質(zhì)性分析程序的適當性 B.對已記錄的金額或比率做出預期時,所依據(jù)的內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的可靠性 C.做出預期的準確程度是否足以在計劃的保證水平上識別重大錯報 D.已記錄金額與預期值之間可接受的差異額 E.評估的重大錯報風險水平