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如果一般納稅人企業(yè)將本*企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品用于本*企業(yè)內(nèi)部職工福利,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品成本的17%確認(rèn)應(yīng)繳納的增值稅款。
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判斷題
從2009年開始,一般納稅人簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理為:借記“固定資產(chǎn)”科目和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“銀行存款”科目。
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判斷題
假設(shè)華山實(shí)業(yè)有限公司只從事增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)。某會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)該公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額為10000萬(wàn)元,但確認(rèn)的營(yíng)業(yè)稅金及附加卻達(dá)到了560萬(wàn)元。他認(rèn)為,這一定搞錯(cuò)了。
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