多項選擇題內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險管理時,應當從以下()方面對舞弊發(fā)生的可能性進行評估。

A.從事違法違規(guī)的經(jīng)營活動
B.組織目標的可行性
C.控制意識和態(tài)度的科學性
D.員工行為規(guī)范的合理性和有效性


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