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A.實(shí)時(shí)查閱與被審計(jì)對(duì)象經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會(huì)議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會(huì)或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議。
A.設(shè)備
B.辦公場(chǎng)地
C.系統(tǒng)
D.以上都是
A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度
A.15
B.25
C.35
D.45
A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
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最新試題
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU(xiǎn)公司省級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu),在滿足內(nèi)部審計(jì)工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨(dú)的審計(jì)部門或崗位。
內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,及時(shí)出具()。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)審計(jì)責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
實(shí)行()的保險(xiǎn)集團(tuán)()公司,其控股的保險(xiǎn)子公司審計(jì)責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事和高級(jí)管理人員在組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會(huì)將依照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。()
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計(jì)跟蹤評(píng)價(jià)被審計(jì)單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計(jì)作為下次審計(jì)工作的一部分。
按照項(xiàng)目審計(jì)方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計(jì)算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計(jì)證據(jù),并在審計(jì)工作底稿中記錄審計(jì)程序執(zhí)行過程、審計(jì)證據(jù)與結(jié)論。
實(shí)施內(nèi)部審計(jì)的人員不得少于()人。
內(nèi)部審計(jì)結(jié)果包括()或?qū)徲?jì)建議、咨詢活動(dòng)結(jié)果等。