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內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責(zé)人報告,做出臨時制止決定。
對內(nèi)部審計制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關(guān)應(yīng)當督促單位內(nèi)部審計機構(gòu)及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應(yīng)當通報批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行處理并依法追究刑事責(zé)任。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人可以通報表彰。
內(nèi)部審計的實施程序,應(yīng)當依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
單位黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)應(yīng)當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。
對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應(yīng)當及時進行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計機構(gòu)。
依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定制定總審計師制度。
單位應(yīng)當保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。