A.30筆
B.40筆
C.50筆
D.60筆
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A.走私
B.洗錢
C.貪污賄賂
D.金融詐騙
A.一式一份
B.一式二份
C.一式三份
D.一式四份
A.分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
B.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營部
C.分行公司業(yè)務(wù)部
D.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人
A.18
B.19
C.16
D.17
A.由兩名正式員工負(fù)責(zé)
B.主動(dòng)營銷來的客戶
C.柜員和會(huì)計(jì)主管審核
D.大堂經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管
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最新試題
業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對(duì)所有內(nèi)部賬戶進(jìn)行一次全面清理、核對(duì)。
紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案裝訂后,所有會(huì)計(jì)檔案可以取出。
對(duì)查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅(jiān)持()的原則。
分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實(shí)際情況或滿足客戶對(duì)賬需求,降低重點(diǎn)賬戶時(shí)點(diǎn)余額、單筆發(fā)生額設(shè)置金額,可以提高設(shè)置金額或降低對(duì)賬頻次。
授權(quán)復(fù)核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯(cuò)的,應(yīng)立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
借閱人歸還會(huì)計(jì)檔案時(shí),會(huì)計(jì)檔案管理人員應(yīng)逐一清點(diǎn)歸檔,確認(rèn)歸還會(huì)計(jì)檔案的完整性、真實(shí)性。
當(dāng)日錯(cuò)賬處理時(shí),原錯(cuò)賬憑證和沖正憑證均需保存在當(dāng)日憑證中。
事后監(jiān)督通過影像對(duì)會(huì)計(jì)憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行審核。
下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是()。
睡眠戶的賬戶資金已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,客戶申請銷戶審批通過后,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理銷戶操作,將銷戶資金由營業(yè)外支出轉(zhuǎn)入客戶指定賬戶,不得支取現(xiàn)金。