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【計(jì)算題】2012年12月,某增值稅一般納稅人將2012年1月購入的一臺已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的生產(chǎn)設(shè)備改變用途,用作職工福利設(shè)備,該設(shè)備原值200萬元,已提折舊18萬元,則進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少萬元?
答案:
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(200-18)*17%=30.94(萬元)
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問答題
【計(jì)算題】某公司(增值稅一般納稅人,非轉(zhuǎn)型試點(diǎn)范圍)2013年12月銷售自己2008年1月購入并作為固定資產(chǎn)使用的設(shè)備,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款130000元,增值稅22100元,出售時(shí)開具普通發(fā)票注明金額120640元,則該企業(yè)轉(zhuǎn)讓設(shè)備行為應(yīng)納增值稅多少元?
答案:
應(yīng)納增值稅=120640÷(1+4%)*4%÷2=2320(元)
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問答題
【計(jì)算題】某公司(增值稅一般納稅人)2013年2月銷售自己在2011年1月購入并作為固定資產(chǎn)的設(shè)備,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款130000元,增值稅22100元,出售時(shí)開具普通發(fā)票注明金額120640元,則該企業(yè)轉(zhuǎn)讓設(shè)備行為應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額多少元?
答案:
應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額=120640÷(1+17%)*17%=17528.89(元)
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