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本次審計(jì)工作底稿的保存期限。
請(qǐng)指出存貨監(jiān)盤(pán)計(jì)劃中目標(biāo)、范圍和時(shí)間存在的錯(cuò)誤,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
請(qǐng)分別針對(duì)上述情況,指出劉嘉、王晨應(yīng)發(fā)表何種類(lèi)型的意見(jiàn),并說(shuō)明理由。
K注冊(cè)會(huì)計(jì)師2007年6月接受事務(wù)所指派,成為c銀行2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的項(xiàng)目組成員。K注冊(cè)會(huì)計(jì)師的大學(xué)同班同學(xué)Z在該銀行擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。K注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為其與Z在大學(xué)期間關(guān)系一般,沒(méi)有向事務(wù)所申明。
丁公司于2007年11月20日發(fā)現(xiàn),2006年漏記固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用200萬(wàn)元。丁公司在編制2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),對(duì)此項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)予以更正,追溯調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目,并在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中進(jìn)行了適當(dāng)披露。
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托對(duì)Y公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師了解和測(cè)試了與應(yīng)收賬款相關(guān)的內(nèi)部控制,并將控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為高水平。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師取得2009年12月31日的應(yīng)收賬款明細(xì)賬,并于2010年1月15日采取積極式函證方式對(duì)所有重要客戶(hù)寄發(fā)了詢(xún)證函。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師將與函證結(jié)果相關(guān)的重要異常情況匯總于下表:要求:針對(duì)上述各種異常情況,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別實(shí)施哪些重要審計(jì)程序?
根據(jù)題目所給的信息,你認(rèn)為紅光公司認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)集中的領(lǐng)域是哪些?
J注冊(cè)會(huì)計(jì)師2006年從D銀行貸款20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一輛中檔轎車(chē)。按貸款協(xié)議約定,J每月需要向D銀行償還貸款5000元。由于J2006年底購(gòu)買(mǎi)了房屋,2007年以來(lái),已累計(jì)三個(gè)月沒(méi)有償還貸款。
請(qǐng)指出審計(jì)報(bào)告中的錯(cuò)誤之處。
為加強(qiáng)貨幣支付管理,貨幣資金支付審批實(shí)行分組管理辦法;單筆付款金額在10萬(wàn)元以下的,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批;單筆付款金額在10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下的,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核;單筆付款金額在50萬(wàn)元以上的,由總經(jīng)理審批。