A.賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)是最早使用的技術(shù)
B.制度基礎(chǔ)審計(jì)又稱詳細(xì)審計(jì)
C.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)先于制度基礎(chǔ)審計(jì)使用
D.在風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)技術(shù)中,不考慮內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)
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A.客觀性
B.實(shí)事求是
C.獨(dú)立性
D.公正性
A.財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)
B.財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)
C.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
D.財(cái)政審計(jì)
A.國(guó)家審計(jì)
B.社會(huì)審計(jì)
C.內(nèi)部審計(jì)
D.外部審計(jì)
A.事前審計(jì)
B.事后審計(jì)
C.事中審計(jì)
D.局部審計(jì)
A.詳細(xì)審計(jì)
B.抽樣審計(jì)
C.期中審計(jì)
D.期末審計(jì)
最新試題
審計(jì)的最大特征體現(xiàn)在()。
下列關(guān)于審計(jì)證據(jù)的來(lái)源的表述中,正確的是()。
當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見時(shí)應(yīng)在什么階段闡述意見理由()。
內(nèi)部控制存在固有局限性的第一因素是()。
下列選項(xiàng)中哪一項(xiàng)適合進(jìn)行通知審計(jì)()。
下列關(guān)于審計(jì)所依據(jù)的基礎(chǔ)和使用的技術(shù)分類的表述中,正確的是()。
一般適用于被審計(jì)單位存在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問(wèn)題所專案審計(jì)的方法是()。
公司治理職能和管理職能,以及管理當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施等方面的內(nèi)容,屬于內(nèi)部控制要素中的()。
審計(jì)人員必須對(duì)函證的()予以控制。
確認(rèn)各會(huì)計(jì)帳項(xiàng)的核算內(nèi)容和范圍,判斷其對(duì)核算內(nèi)容的分類是否恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)定是()。