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內(nèi)部審計人員應(yīng)當根據(jù)審計報告的保密性要求,充分考慮審計報告?zhèn)鬟f方式的恰當性。一般應(yīng)當采取派專人直接傳遞、特快專遞、郵政服務(wù)和辦公室當面?zhèn)鬟f等方式進行報告?zhèn)鬟f。()
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內(nèi)部審計報告應(yīng)無條件在機構(gòu)內(nèi)予以公開。()
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財務(wù)審計的標準主要是國家有關(guān)部門所頒布的會計準則、會計制度以及其它相關(guān)規(guī)范制度。管理審計的標準主要是組織管理層已制定或已認可的各項標準。()
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