多項選擇題在聘請外部專家時,內(nèi)部審計機構(gòu)應當對外部專家的獨立性進行評價,考慮()。

A.是否與與審計事項之間是否存在專業(yè)關(guān)系
B.是否與被審計單位之間是否存在重大利益關(guān)系
C.是否與被審計單位管理層重要人員是否存在私人關(guān)系
D.是否是從組織外部聘請


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2.多項選擇題在進行審計抽樣時,抽樣總體的確定應當遵循()原則。

A.完整性原則
B.經(jīng)濟性原則
C.相關(guān)性原則
D.謹慎性原則

3.多項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在進行效率性審計時,可以從以下()方面考慮。

A.與評價經(jīng)營活動的投入
B.與評價經(jīng)營活動的產(chǎn)出
C.綜合評價投入產(chǎn)出的效率
D.與評價經(jīng)營活動的利潤

4.多項選擇題內(nèi)部審計人員應實施適當?shù)膶彶槌绦?,評價組織風險管理機制的健全性和有效性。其審查重點包括()。

A.對抗風險的能力
B.可能引發(fā)風險的內(nèi)外因素
C.風險管理的具體方法及效果
D.風險發(fā)生的可能性和預計帶來的后果

5.多項選擇題執(zhí)行分析性復核的方法主要包括()。

A.回歸分析法
B.結(jié)構(gòu)分析法
C.趨勢分析法
D.比率分析法

最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)應當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理并依法追究刑事責任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計的實施程序,應當依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題

單位應當將內(nèi)部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關(guān)備案。  

題型:填空題

單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權(quán)限依法依規(guī)及時移送同級審計機關(guān)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)有權(quán)在進行審計期間檢查有關(guān)計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題

對內(nèi)部審計制度建設和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關(guān)應當督促單位內(nèi)部審計機構(gòu)及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關(guān)主管部門。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導地位的企業(yè)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)應當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領導人員履行經(jīng)濟責任情況進行審計。

題型:判斷題