多項選擇題下列屬于外部風(fēng)險的有()。

A.行業(yè)競爭、資源及市場變化
B.組織資產(chǎn)的性質(zhì)及資產(chǎn)管理的局限性
C.經(jīng)濟環(huán)境的變化
D.組織信息系統(tǒng)的故障或中斷


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)管理的內(nèi)容主要包括()。

A.審計項目業(yè)務(wù)控制
B.人力資源管理
C.領(lǐng)導(dǎo)與溝通
D.組織協(xié)調(diào)

2.多項選擇題對信息技術(shù)一般性控制的審計應(yīng)考慮以下()控制活動。

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)運行管理

3.多項選擇題下列情況屬于謀取組織經(jīng)濟利益的舞弊有()。

A.支付賄賂或回扣
B.收受賄賂或回扣
C.出售不存在或不真實的資產(chǎn)
D.隱瞞或刪除應(yīng)對外披露的重要信息

4.多項選擇題審計項目負責(zé)人可根據(jù)被審計單位的()確定項目審計計劃和審計方案內(nèi)容的繁簡程度。

A.審計項目
B.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
C.審計工作的復(fù)雜程度
D.經(jīng)營規(guī)模

5.多項選擇題內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)工作包括()。

A.與外部審計機構(gòu)及人員的溝通
B.配合外部審計工作
C.評價外部審計工作質(zhì)量
D.利用外部審計工作成果

最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責(zé)任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對可能()會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,經(jīng)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存。  

題型:填空題

審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定對內(nèi)部審計自律組織進行政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo),推動內(nèi)部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內(nèi)部審計自律組織購買服務(wù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行處理并依法追究刑事責(zé)任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人可以通報表彰。

題型:判斷題

對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應(yīng)當(dāng)及時進行整改,并將整改結(jié)果口頭告知內(nèi)部審計機構(gòu)。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)。

題型:判斷題

單位應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責(zé),任何單位和個人不得打擊報復(fù)。

題型:判斷題

國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,有權(quán)參加單位有關(guān)會議,召開與審計事項有關(guān)的會議。

題型:判斷題